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已认证的进项税额转出在报税时怎么填(已认证进项税转出分录)

2023-12-04 09:24:07 来源: 用户:汤绍翔 

大家好,我是小跳,我来为大家解答以上问题。已认证的进项税额转出在报税时怎么填,已认证进项税转出分录很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、一张替换原抵扣联,一张做进项转出处理:(假如总额11700元)

2、替换原发票,如果在本月入账:(必须的,否则无法说明认证进项发票的来源

3、借:原材料 10000

4、应交税金——增值税——进项税额 1700,

5、贷:银行存款(或其他) 11700

6、调整该复印件入账分录,做进项调整,(目的冲销已印证进项,保持连贯性)

7、借:原材料 -10000

8、应交税金——增值税——进项税额转出 -1700,记账时记贷方

9、贷:其付账款款——X公司 -11700

10、收到正确发票

11、借:原材料 10000

12、应交税金——增值税——进项税额 1700,

13、贷:其付账款款——X公司 11700

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

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